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对啊网和中华会计网,哪(nǎ)个(gè)更教(jiào)学更(gèng)全面更靠(kào)谱(pǔ)

对啊网和中华会(huì)计网都(dōu)是比较知名学习(xí)会(huì)计知识(shí)的机构,具体哪个(gè)更好要(yào)看哪个机构的内容(róng)更适(shì)合你 ,多试听(tīng)一下老师的课程,看你更喜欢哪个老(lǎo)师,比较出(chū)来哪个更适合自己 ,再进行选择(zé) 。

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如果你(nǐ)是零基础或者备考时间少(shǎo)的考(kǎo)生(shēng) ,那么B班次是你的不二(èr)选择,B班次专设的(de)双期课(kè)程让学(xué)员报名后就可以充分(fēn)的利(lì)用前期时间学习,然后在教材下发后(hòu)开始二轮学(xué)习 ,从而(ér)稳定拿(ná)下初级 。

中华会计(jì)网校还(hái)是(shì)挺不错的,我们这边的继(jì)续教育也是官方优先推(tuī)荐的这(zhè)个网站,当(dāng)然,东奥也可以(yǐ) ,主要还(hái)是看自己多(duō)努力吧。

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快手平台没有给主播代交个人所得税属(shǔ)于违法吗?

1 、不(bù)缴纳个(gè)人(rén)所得(dé)税 ,经(jīng)税务机(jī)关依法下(xià)达追(zhuī)缴通知(zhī)后,补缴应纳税款,缴纳(nà)滞纳(nà)金(jīn)。五年内因(yīn)逃避缴纳税款受过刑事处(chù)罚或者(zhě)被税务机(jī)关给予(yǔ)二次(cì)以上(shàng)行政处罚的应当承担(dān)刑事(shì)责任。

2、平台(tái)官方(fāng)肯定是违法(fǎ)的 。个税应该由主播个人缴纳。平台官(guān)方应该代扣(kòu)代缴。如果平台官方没(méi)有(yǒu)代扣代缴 ,那么,税局(jú)应该对平台官方罚款(kuǎn)0.5倍以(yǐ)上,向主(zhǔ)播(bō)个人(rén)追缴(jiǎo)税款及滞纳金 。

3、根据以上规定 ,直播平(píng)台有(yǒu)代扣(kòu)代缴的义(yì)务,主播个人需全额(é)完税,否则会有税务(wù)风险(xiǎn)。

怎(zěn)样算所(suǒ)得税对啊!

1 、企业应纳所得税额=当期应纳税所得额(é)*适(shì)用税率 应纳税(shuì)所得额=收入总额-准予扣除项(xiàng)目金额 企业所得税的税率即据以计算企业所得税应纳税额的(de)法定比(bǐ)率耐克折扣店是真的吗,街边的耐克折扣店是真的还是假的(lǜ)。

2、企业所得税计算方式如下:所得(dé)税=应纳税所(suǒ)得额*税率(25%或(huò)20%、15%)应纳(nà)税所得额=收入总额-不(bù)征税收入-免税(shuì)收入-各项扣除-以(yǐ)前(qián)年度(dù)亏损 。

3 、据此 ,预(yù)缴企业所得税的计算公式为(wèi):月(季(jì))预缴所(suǒ)得税(shuì)款(kuǎn)=月(yuè)(季)应(yīng)纳税所(suǒ)得额(é)×33% 或:月(季)预缴所得税税额=上一(yī)年(nián)度应(yīng)纳税所得额×1/12(或1/4)×25%。

4、税费的计算方法如(rú)下:解析 所得税应(yīng)纳税所(suǒ)得额=本期销项税-本期进项税。附加税=(销项(xiàng)税应缴所得税)×税(shuì)率。教(jiào)育(yù)附加费=(具体缴纳得所得(d耐克折扣店是真的吗,街边的耐克折扣店是真的还是假的é)税(shuì)所(suǒ)得税)×3% 。

5、企业(yè)所得(dé)税(shuì)的计算(suàn),是在企业会计利润的(de)基础上,根(gēn)据税收相关政策的(de)规定进行纳税调整,计算出应纳税所得额(é) ,然(rán)后乘以适用的企业所得(dé)税(shuì)税(shuì)率计算出应纳(nà)企业所得税金(jīn)额(é)。

6 、企业所得税计算如下:企业所得税=应纳税(shuì)所得(dé)额*税率,应纳税所(suǒ)得额=收入(rù)总额-不(bù)征税收(shōu)入-免税(shuì)收入(rù)-各项扣除-以前(qián)年度亏损。独(dú)资(zī)企(qǐ)业(yè)所得税税率为25%的比例税(shuì)率 。

个(gè)人退税需要(yào)符合什么条件(jiàn)

上年度综(zōng)合所得全年收(shōu)入额不足6万,但平时预缴个人所(suǒ)得税的。上年度符合享受条(tiáo)件的专项附加扣除 ,但(dàn)预缴(jiǎo)税款时没(méi)有(yǒu)扣除(chú)的。因年中就(jiù)业(yè)、退职(zhí)或部分月(yuè)份没有收入等原因(yīn),导致前后税收优惠政策不(bù)一致(zhì) 。

符合下(xià)列情形(xíng)之一的(de),纳(nà)税人需(xū)办(bàn)理年度汇算:(一)已预缴税额大于(yú)年度汇算应纳税额(é)且(qiě)申请(qǐng)退税(shuì)的;(二)纳税(shuì)年度内取得的综(zōng)合所得收入(rù)超(chāo)过12万元且需要(yào)补税(shuì)金额超过400元的(de)。

法律(lǜ)分析:退税(shuì)条件:纳税人因各种原因误交税款 ,如:重复(fù)交纳扣缴(jiǎo)、错用税率、错用税种 、企(qǐ)业误填代码等(děng)。

个(gè)人退(tuì)税(shuì)需要(yào)符合(hé)的条件如下:由于税务工作人(rén)员(yuán)工(gōng)作(zuò)差错多征了(le)税;政策变(biàn)化需要退税;其(qí)他原因导(dǎo)致退税 。

纳税人申(shēn)请年度汇(huì)算(suàn)退(tuì)税,应当(dāng)提供其在中国境内开设的符合条(tiáo)件的(de)银行账(zhàng)户。税(shuì)务机关按规(guī)定审(shěn)核后(hòu),按照(zhào)国库管理有关规定 ,在本公告(gào)第九条(tiáo)确定的接受年度汇(huì)算申(shēn)报的(de)税务机关所在地(即汇算(suàn)清缴地)就地办(bàn)理税款退(tuì)库。

个人所得(dé)税(shuì)退税需要满足的(de)条(tiáo)件如下:上年度综合所得全年(nián)收(shōu)入额不足6万,但平(píng)时(shí)预(yù)缴个人所(suǒ)得税的(de) 。上年度符(fú)合享(xiǎng)受(shòu)条件的专项附(fù)加扣除,但预缴税款(kuǎn)时没有扣除的(de)。

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