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青金石价格一般多少,青金石价格一般多少一克 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审(shěn)计哪个发(fā)展前(qián)景比较好些,会计(jì)和审计哪(nǎ)个(gè)发展前景比较好(hǎo)一点是问:审计和会计哪个(gè)好就业会计专(zhuān)业人员(yuán)目前较为饱和,就业质量不高(gāo),都为较(jiào)小型的单位的(de)。

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会(huì)计和审计哪个发(fā)展前景比较好些,会计(jì)和(hé)审计哪个发展前景(jǐng)比较好一点(diǎn)

  问:审(shěn)计和(hé)会计(jì)哪个好就业

  会计专业人员(yuán)目前较为饱和,就业(yè)质量不(bù)高,都为(wèi)较小型的(de)单位。

  而审计专业,尤其是重点学校的审计专(zhuān)业就业(yè)质量较高(gāo),考取公(gōng)务员的机会较多,有(yǒu)更好(hǎo)的发展前景。

  审计(jì)和会计各有(yǒu)长短,学会计(jì)比较简单,先做帐,考(kǎo)升级,初级、中(zhōng)级、高级会计师,隔两年(nián)跳个槽,或者(zhě)在有前景的(de)单位打升级,待遇都不错。

  审计可以去会(huì)计事务(wù)所(suǒ)工作(zuò),把注册会计师考下来(lái),出(chū)来后(hòu)到大型企业做(zuò)财务(wù)经理什么的,路线要高端些(xiē),难(nán)度也要高(gāo),因为(wèi)注(zhù)会不是很(hěn)好考,事务(wù)所的工作压力也比较大(dà)。

  具体来(lái)说(shuō):

  1、论就业机会,会计专业的就业单位较多,审计专业的就业单(dān)位较(jiào)少(shǎo)。

  2、论(lùn)就(jiù)业优劣,会(huì)计专业人(rén)员目前(qián)较为饱和,就业质量不高,都为(wèi)较小型的单位,工资较(jiào)低。

  而(ér)审计专业(yè),尤其是重(zhòng)点学校的(de)审(shěn)计(jì)专(zhuān)业就(jiù)业质量较高,考(kǎo)取(qǔ)公务员的机(jī)会(huì)较多,有更好的发展前景。

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会计和审计(jì)哪个发展前景比较好?

  审计。

  1、审计和会计事相同的(de),都是(shì)以会计理论为(wèi)基(jī)础的。

  简单(dān)类比,会计就是(shì)直(zhí)接记账,而审计就是对(duì)会计所(suǒ)记账目的检查、监督(dū)。

  会(huì)计(jì)接触(chù)面比(bǐ)较窄(zhǎi),具体工作内容没(méi)有太多创新的空间。

  只要具(jù)备基(jī)本的财务(wù)、税务知(zhī)识就能应(yīng)付。

  而审计行(xíng)业对人的素质要求非常高。

  可能接触到生产、金融证券(quàn)、房地产(chǎn)等各类行业客户,即(jí)使(shǐ)是(shì)内部(bù)审计,也需要(yào)涉及对整(zhěng)个企业业务(wù)的了解,需要有全(quán)局(jú)观,对各类技术(shù)涉猎面广,容(róng)易转型和(hé)多角度发展。

  2、从就业(yè)前景,审计与会计(jì)属于一个(gè)专业大类,就业(yè)广泛性方面不如会计,毕竟(jìng)财务是企业职能的(de)必备,而审计(jì)却不(bù)一定(dìng),单位内部配备审计的(de)毕竟是少数(shù),更(gèng)多的是会计师事务所(suǒ)和政府单位。

  相对适应面就窄了很多(duō)。

  3、审(shěn)计专(zhuān)业未来的就(jiù)业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对政(zhèng)府(fǔ)财政资金的(de)使用进行监督的(de)工作内(nèi)容。

  工作(zuò)比较累,经常会加班,但(dàn)福利待(dài)遇不错。

  (2)会(huì)计师事务(wù)所:事务所人员(yuán)非(fēi)常(cháng)累,一年出差200-300天左(zuǒ)右非常常(cháng)见(jiàn)。

  经(jīng)常(cháng)一个项目完(wán)成(chéng)直接飞到另(lìng)外一(yī)个项目上(shàng)。

  (3)企业内(nèi)部审计(jì):内审在国内企业一般(bān)处于边缘化的部门,升职空间不大(dà)。

  但会计和审计只是职业中的(de)一个过程(chéng),未(wèi)来发展(zhǎn)还(hái)有很长的路(lù)要走,关于审计(jì)与(yǔ)会计隐(yǐn)嫌友可(kě)以考的证书,二者领域内的(de)职称类证(zhèng)书是必(bì)须(xū)要(yào)的考的!

  共同都(dōu)可以考(kǎo)的证书是注册会计师,注册(cè)会计师证书涵盖(gài)的内容比较(jiào)广,会计、审计的内容(róng)都是包括(kuò)的,所以难度是非常大的!

  注册会计师拥有在审计报(bào)报告上签字的唯一权利(lì),注册(cè)会计(jì)师的方向是审计的方向,想(xiǎng)要进入会计师事务所工作的(de)考生,注会证书可以说是非(fēi)常好的敲门砖!在事(shì)务所累计的经验是非常好的跳板(bǎn)!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主要是对、和会计报(bào)表(biǎo)等财务会计资料及(jí)其所反映(yìng)的财(cái)政、财务收支(zhī)活动的真(zhēn)实、合法(fǎ)、效益(yì)进行审(shěn)查和评价(jià)。

  审计需(xū)要以会计资(zī)料(liào)为前提和基础,离开了财务(wù)会计(jì)资料,审计(jì)工作很难(nán)进行。

  2.会(huì)计(jì)活动是经济管理(lǐ)的重要(yào)组(zǔ)成(chéng)部分,它(tā)本身是审计监(jiān)督(dū)的主(zhǔ)要对象。

  在审计产生(shēng)之初,审计人员主(zhǔ)要从(cóng)审(shěn)查(chá)会青金石价格一般多少,青金石价格一般多少一克计资(zī)料入手,对会计资料(liào)中反映(yìng)的问题进行审查。

  二、审(shěn)计与会(huì)计(jì)的区别

  1.产(chǎn)生(shēng)的前提(tí)不同

  会计是为了加强经济管理,适应对(duì)劳动耗费和劳动(dòng)成果进(jìn)行(xíng)核(hé)算和分析(xī)的(de)需要而产生的;审(shěn)计是因经济监督的需要(yào),即为(wèi)了(le)确定经营(yíng)者(zhě)或(huò)其他受托管理者(zhě)的经济(jì)责任的需(xū)要而产生的。

  2.两者性质(zhì)不同

  会计(jì)是经(jīng)营管理的重要组(zǔ)成部分(fēn),主要是对生产经营或管理(lǐ)过程进行(xíng)反映(yìng)和(hé)监督;审(shěn)计则处于具体的经(jīng)营管理之外(wài),是经济(jì)监督的重要组成部分(fēn),主(zhǔ)要对(duì)财政、财(cái)务收支及其他经济活动(dòng)的真实(shí)、合(hé)法和效益(yì)进行(xíng)审查,具有外(wài)在性和独(dú)立性。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会计(jì)的(de)对(duì)象(xiàng)主要(yào)是(shì)资(zī)金运动过程(chéng),审计的对象主要是会(huì)计资料和其他经济信息所反映的经济活动。

  4.方法程(chéng)序(xù)不同

  (1)会计(jì)方法(fǎ)体系由(yóu)会计核算、会计分析、会计检查(chá)三部分组成,包括了(le)记账(zhàng)、算(suàn)账、报账、用(yòng)账、查账等内容,其(qí)中包括设置账户、复式记(jì)账、填制(zhì)凭证、登记账(zhàng)簿、成(chéng)本计(jì)算、财产清查、会计(jì)报(bào)表(biǎo)等(děng)方法(fǎ),其目的是为管理(lǐ)和决策提供必(bì)须(xū)的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实施方法、管理方法(fǎ)等组成(chéng),而实(shí)施方法主要是(shì)为了确定审计事项、收(shōu)集、对(duì)照标准评价,提出与决定(dìng),使用资料检(jiǎn)查法、实物检(jiǎn)查法(fǎ)、审计调查(chá)法(fǎ)、审计(jì)分析法、审计抽样(yàng)法等(děng),其目的(de)是为(wèi)了对被审计对象进行(xíng)全面评价提供证据而采(cǎi)取的必要(yào)方法。

  5.职能(néng)不(bù)同

<青金石价格一般多少,青金石价格一般多少一克p>  (1)会(huì)计(jì)的(de)基本职能是对经(jīng)济活动过程的记录、计(jì)算、反映(yìng)和(hé)监督;审计的基本职能是监督(dū),此外还包括评价和(hé)者卜公证。

  (2)会计虽说也具有监(jiān)督职能,但这(zhè)种监督是(shì)一种(zhǒng)自我(wǒ)监督行为,主要通过会(huì)计检查来(lái)实现(xiàn),针(zhēn)对会计(jì)业(yè)务活动本身,而审(shěn)计,既包含了检查,又包括了对计算行为及所有的经济活动进行实地考察、调(diào)查(chá)、分析(xī)、检验,即(jí)含审核(hé)稽查计算之意(yì)。

  (3)会计(jì)检查只是各(gè)个单位财会(huì)部门的附带(dài)职能,而(ér)审计是独立于财会部分(fēn)之(zhī)外的专(zhuān)职监督(dū)检查(chá);会计检查的(de)目的主要是(shì)为了保证(zhèng)会(huì)计资料(liào)的真(zhēn)实性和准(zhǔn)确性。

  其检查(chá)范(fàn)围灶槐、深(shēn)度、方式均受(shòu)到限制,而审计的(de)目的在于证实(shí)财政(zhèng)、财(cái)务收支的(de)真实、合法、效益,审计检查会计资料只是实现审计目的(de)的手段之一,但不是(shì)惟一的(de)手段。

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